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2021注会每日一练《审计》:否定意见的内控报告(11.20)
      2020-11-20 12:45:39     北京注协培训网         
[摘要]注册会计师每日一练题目都是北京注协培训网专业团队老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。

  在关于注会审计备考经验中,听得最多的一句话是:审计很难。注会审计,在听课的时候,可以把自己代入进去,假设自己已经是个审计人员了,立场有了,很多似乎“莫名其妙”的地方就好理解了。而且注会审计考生要仔细研读讲义资料,一定要精专做题。学一章做一章的题目。这一遍学习中,对于理解感觉还有不透彻的地方,做题做错的知识点,突出圈划出来。到第二遍再仔细前后思考这些知识点。

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 2021注会《审计》每日一练

 注册会计师每日一练题目都是北京注协培训网专业团队老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。

【题干】下列情况中,导致注册会计师对财务报告内部控制发表否定意见的有()。

【选项】

A.财务报告内部控制存在一项重大缺陷

B.财务报告内部控制存在多项重大缺陷

C.财务报告内部控制审计范围受到限制

D.财务报告内部控制存在多项重大事项

【参考答案】AB

【答案解析】针对情况C,如不能解除业务约定,应当发表无法表示意见。针对情况D,尚需进一步核实是否构成重大缺陷。如不构成重大缺陷,可能需要增加强调事项段,而非发表否定意见。

【知识点】否定意见的内控报告

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